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[ 索引号 ] 1150022100930385XN/2022-00063 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 久产久精国久品网页版民政局 [ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2022-01-22 [ 发布日期 ] 2022-01-22

重庆市久产久精国久品网页版救助管理站2022年预算情况说明

                               重庆市久产久精国久品网页版救助管理站 20 2 2 年预算情况说明

一、 单位基本情况

(一) 职能职责。 负责全区生活无着的流浪、乞讨人员的救助和管理工作,主要是对生活无着的流浪、乞讨人员提供临时食宿、急病救治、协助返回等救助,以及未成年人救助和教育矫治等工作,拟设家暴庇护中心、灾害应急避难场所。

二、 部门 收支总体情况

(二) 收入预算:20 2 2 年年初预算数 218.11 万元,其中:一般公共预算拨款 218.11 万元,政府性基金预算拨款 0 万元,国有资本经营预算收入 0 万元,事业收入 0 元, 事业单位经营收入 0 万元 ,其他收入 0 万元。收入较去年 增加 15.85 万元,主要是 增加的人员类预算

(三) 支出预算:

20 2 2 年年初预算数 218.11 万元,其中:教育支出 0.87 万元,社会保障和就业支出 200.20 万元,卫生健康支出 9.54 万元,住房保障支出 7.51 万元。支出较去年 增加 15.85 元,主要是 增加的人员类支出

三、 部门预算情况说明

20 2 2 年一般公共预算财政拨款收入 218.11 万元,一般公共预算财政拨款支出 218.11 万元,比20 2 1 年增加 15.85 万元。其中 基本支出 218.11 万元,比20 2 1 增加 15.85 万元, 主要原因是增加 人员类支出 ;项目支出0万元,比2021年 增加 0万元。

20 2 2 年政府性 基金预算收入 0 万元 政府性 基金预算支出 0 万元 20 2 1 增加 0 万元

四、 “三公”经费情况说明

20 2 2 “三公”经费预算 6.5 万元,比20 2 1 减少 0.1 万元。其中:因公出国(境)费用 0 万元,比20 2 1 增加 0 万元,主要原因是 无因公出国 ;公务接待费 2 万元,比20 2 1 减少 0.1 万元,主要原因是 疫情影响,业务接待往来减少 ;公务用车运行维护费 4.5 万元,比20 2 1 增加 0 万元; 公务 用车 购置费 0 万元,比20 2 1 增加 0 万元。

五、 其他重要 事项的情况说明

1 、机关运行经费。20 2 2 年一般公共预算财政拨款运行经费 45.99 万元,比上年 减少 0.58 万元, 主要原因为 差旅 费和接待等减少 主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2 、政府采购情况。 单位政府采购预 总额 5.7 万元:政府采购货物预算 5.7 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元;其中一般 共预算 拨款政府采购 5.7 万元:政府采购货物预算 5.7 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

3、绩效目标设置情况。 根据预算绩效管理要求,我 202 2 年项目支出 均实行了 绩效目标管理 ,涉及一般公共预算当年财政拨款 0 万元。 其中:一般性项目 0 个,涉及资金 0 万元;重点专项 0 个,涉及资金 0 万元。

4、国有资产占有使用情况。截止20 2 1 12月,单位共有车辆 1 辆,其中特种专业技术用车 1 辆。

六、 专业性名词 解释

以下为常见专业名词解释,部门应根据实际情况进行解释和增减。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三 )基 本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

单位 预算公开联系人 李川 联系方式 电话: 02340233317


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